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2023-11-25
更新時間:2023-11-25 13:31:15作者:佚名
1、物資的驗收入庫倉庫管理制度:物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。
2、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 未經總經理或部門主管批準的采購。與合同計劃或請購單不相符的采購物資。與要求不符合的采購物資。因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填入庫單。
3、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四定位。倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現數量有誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。